Faktúry dodávateľské

Číslo faktúry Rok Dodávateľ Predmet Cena Dátum vystavenia Dátum zverejnenia Dokument
20190403 2019 osobnyudaj.sk, s.r.o. výkon zodpovednej osoby za 09/2019 42,00 € 01.09.2019 09.02.2020 PDF icon 20190403_-_osobnyudaj.sk_s.r.o.pdf
20190402 2019 innogy Slovensko s.r.o. spotreba plynu 2 500,00 € 01.09.2019 09.02.2020 PDF icon 20190402_-_innogy_slovensko_s.r.o.pdf
20190401 2019 Slovak Telekom, a.s. telefón 39,79 € 01.09.2019 09.02.2020 PDF icon 20190401_-_slovak_telekom_a.s.pdf
20190400 2019 IT Ware, s.r.o. IT Support za 08/2019 150,00 € 31.08.2019 08.02.2020 PDF icon 20190400_-_it_ware_s.r.o.pdf
20190399 2019 VVS, a.s. spotreba vody 497,65 € 28.08.2019 08.02.2020 PDF icon 20190399_-_vvs_a.s.pdf
20190398 2019 R. D. Kunst kancelárske potreby 245,00 € 22.08.2019 08.02.2020 PDF icon 20190398_-_r._d._kunst.pdf
20190397 2019 BIZNIS.HELP s.r.o. publicita 236,40 € 21.08.2019 08.02.2020 PDF icon 20190397_-_biznis.help_s.r.o.pdf
20190396 2019 R. D. Kunst pomôcky pre 1. ročník 775,00 € 20.08.2019 08.02.2020 PDF icon 20190396_-_r._d._kunst.pdf
20190395 2019 BIZNIS.HELP s.r.o. publicita 396,00 € 21.08.2019 08.02.2020 PDF icon 20190395_-_biznis.help_s.r.o.pdf
20190394 2019 BIZNIS.HELP s.r.o. publicita 350,00 € 21.08.2019 08.02.2020 PDF icon 20190394_-_biznis.help_s.r.o.pdf

Stránky