Číslo faktúry | Rok | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia | Dokument |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20180247 | 2018 | Fax & Copy Prešov s.r.o. | oprava kopírky | 79,20 € | 15.05.2018 | 20.07.2018 | 20180247_-_fax_copy_presov_s.r.o.pdf |
20180246 | 2018 | SANET | internet | 150,00 € | 15.05.2018 | 20.07.2018 | 20180246_-_sanet.pdf |
20180245 | 2018 | Europapier Slovensko, s.r.o. | toaletný papier | 544,97 € | 11.05.2018 | 20.07.2018 | 20180245_-_europapier_slovensko_s.r.o.pdf |
20180244 | 2018 | ESPIK Group s.r.o. | zber a odvoz odpadu | 33,12 € | 07.05.2018 | 20.07.2018 | 20180244_-_espik_group_s.r.o.pdf |
20180243 | 2018 | GBÚ ECAV, Orange Slovensko, s.r.o. | telefón | 25,48 € | 07.05.2018 | 20.07.2018 | 20180243_-_gbu_ecav_orange_slovensko_a.s.pdf |
20180242 | 2018 | Dušan Damankoš | výroba majetku | 1540,00 € | 04.05.2018 | 20.07.2018 | 20180242_-_dusan_damankos.pdf |
20180241 | 2018 | Branko Kocian | prenájom - seminár | 1348,80 € | 03.05.2018 | 20.07.2018 | 20180241_-_branko_kocian-vydavatelstvo_motyl.pdf |
20180240 | 2018 | Branko Kocian | polpenzia - seminár | 931,15 € | 03.05.2018 | 20.07.2018 | 20180240_-_branko_kocian-vydavatelstvo_motyl.pdf |
20180239 | 2018 | Slovak Telekom, a.s. | telefón | 53,22 € | 01.05.2018 | 20.07.2018 | 20180239_-_slovak_telekom_a.s.pdf |
20180238 | 2018 | TRANOSCIUS a.s. | metodická príručka | 12,62 € | 15.05.2018 | 20.07.2018 | 20180238_-_tranoscius_a.s.pdf |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 181
- 182
- 183
- 184
- 185
- 186
- 187
- 188
- 189
- …
- nasledujúca ›
- posledná »