Faktúry dodávateľské

Číslo faktúry Rok Dodávateľ Predmet Cena Dátum vystavenia Dátum zverejnenia Dokument
20180247 2018 Fax & Copy Prešov s.r.o. oprava kopírky 79,20 € 15.05.2018 20.07.2018 PDF icon 20180247_-_fax_copy_presov_s.r.o.pdf
20180246 2018 SANET internet 150,00 € 15.05.2018 20.07.2018 PDF icon 20180246_-_sanet.pdf
20180245 2018 Europapier Slovensko, s.r.o. toaletný papier 544,97 € 11.05.2018 20.07.2018 PDF icon 20180245_-_europapier_slovensko_s.r.o.pdf
20180244 2018 ESPIK Group s.r.o. zber a odvoz odpadu 33,12 € 07.05.2018 20.07.2018 PDF icon 20180244_-_espik_group_s.r.o.pdf
20180243 2018 GBÚ ECAV, Orange Slovensko, s.r.o. telefón 25,48 € 07.05.2018 20.07.2018 PDF icon 20180243_-_gbu_ecav_orange_slovensko_a.s.pdf
20180242 2018 Dušan Damankoš výroba majetku 1540,00 € 04.05.2018 20.07.2018 PDF icon 20180242_-_dusan_damankos.pdf
20180241 2018 Branko Kocian prenájom - seminár 1348,80 € 03.05.2018 20.07.2018 PDF icon 20180241_-_branko_kocian-vydavatelstvo_motyl.pdf
20180240 2018 Branko Kocian polpenzia - seminár 931,15 € 03.05.2018 20.07.2018 PDF icon 20180240_-_branko_kocian-vydavatelstvo_motyl.pdf
20180239 2018 Slovak Telekom, a.s. telefón 53,22 € 01.05.2018 20.07.2018 PDF icon 20180239_-_slovak_telekom_a.s.pdf
20180238 2018 TRANOSCIUS a.s. metodická príručka 12,62 € 15.05.2018 20.07.2018 PDF icon 20180238_-_tranoscius_a.s.pdf

Stránky