Číslo faktúry | Rok | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia | Dokument |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20170496 | 2017 | Slovak Telekom, a.s. | telefón | 47,80 € | 01.11.2017 | 30.01.2018 | 20170496_-_slovak_telekom_a.s.pdf |
20170495 | 2017 | innogy Slovensko s.r.o. | spotreba plynu | 3 000,00 € | 01.11.2017 | 30.01.2018 | 20170495_-_innogy_slovensko_s.r.o.pdf |
20170494 | 2017 | PcProfi, s.r.o. | spotreba IKT | 693,36 € | 30.10.2017 | 30.01.2018 | 20170494_-_pcprofi_s.r.o.pdf |
20170493 | 2017 | VVS, a.s. | spotreba vody | 941,66 € | 30.10.2017 | 30.01.2018 | 20170493_-_vvs_a.s.pdf |
20170492 | 2017 | Daffer s.r.o. | dielenské stoly | 3 000,00 € | 30.01.2018 | 30.01.2018 | 20170492_-_daffer_s.r.o.pdf |
20170491 | 2017 | RAABE Slovensko, s.r.o. | knihy | 42,76 € | 24.10.2017 | 30.01.2018 | 20170491_-_raabe_slovensko_s.r.o.pdf |
20170490 | 2017 | RYBA Košice s.r.o. | potraviny | 26,38 € | 03.11.2017 | 30.01.2018 | 20170490_-_ryba_kosice_s.r.o.pdf |
20170489 | 2017 | INMEDIA, s.r.o. | potraviny | 45,17 € | 03.11.2017 | 30.01.2018 | 20170489_-_inmedia_s.r.o.pdf |
20170488 | 2017 | INMEDIA, s.r.o. | potraviny | 234,38 € | 03.11.2017 | 30.01.2018 | 20170488_-_inmedia_s.r.o.pdf |
20170487 | 2017 | WASTEX Slovensko, s.r.o. | ovocie a zelenina | 439,75 € | 31.10.2017 | 30.01.2018 | 20170487_-_wastex_slovensko_s.r.o.pdf |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 214
- 215
- 216
- 217
- 218
- 219
- 220
- 221
- 222
- …
- nasledujúca ›
- posledná »