Faktúry dodávateľské

Číslo faktúry Rok Dodávateľ Predmet Cena Dátum vystavenia Dátum zverejnenia Dokument
20170109 2017 Slovak Telekom, a.s. telefón 44,53 € 02.01.2017 20.06.2017 PDF icon 20170109_-_slovak_telekom_a.s.pdf
20170108 2017 ARES s.r.o. časopis 5,00 € 19.01.2017 20.06.2017 PDF icon 20170108_-_ares_s.r.o.pdf
20170107 2017 VSE, a.s. spotreba elektriny 1 260,00 € 10.01.2017 20.06.2017 PDF icon 20170107_-_vse_a.s.pdf
20170106 2017 Komensky, s.r.o. aktualizácia programov 198,72 € 14.11.2016 20.06.2017 PDF icon 20170106_-_komensky_s.r.o.pdf
20170105 2017 RYBA Košice, s.r.o. potraviny 20,71 € 03.03.2017 20.06.2017 PDF icon 20170105_-_ryba_kosice_s.r.o.pdf
20170104 2017 Minerálne vody a.s. galóny vody 14,32 € 13.03.2017 20.06.2017 PDF icon 20170104_-_mineralne_vody_a.s.pdf
20170103 2017 Pekáreň JALE Tulčík pekárenské výrobky 54,16 € 03.03.2017 20.06.2017 PDF icon 20170103_-_pekaren_jale_tulcik.pdf
20170101 2017 VVS, a.s. spotreba vody 937,22 € 24.02.2017 20.06.2017 PDF icon 20170101_-_vvs_a.s.pdf
20160141 2016 LUMA-SK, s.r.o. montáž okien - riešenie havarijnej situácie 66 000,00 € 30.03.2016 21.04.2017 PDF icon 20160141_-_luma_-_sk_s.r.o.pdf
20170100 2017 INMEDIA, spol. s.r.o. potraviny 84,66 € 03.03.2017 12.04.2017 PDF icon 20170100_-_inmedia_s.r.o.pdf

Stránky