Číslo faktúry | Rok | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia | Dokument |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20170109 | 2017 | Slovak Telekom, a.s. | telefón | 44,53 € | 02.01.2017 | 20.06.2017 | 20170109_-_slovak_telekom_a.s.pdf |
20170108 | 2017 | ARES s.r.o. | časopis | 5,00 € | 19.01.2017 | 20.06.2017 | 20170108_-_ares_s.r.o.pdf |
20170107 | 2017 | VSE, a.s. | spotreba elektriny | 1 260,00 € | 10.01.2017 | 20.06.2017 | 20170107_-_vse_a.s.pdf |
20170106 | 2017 | Komensky, s.r.o. | aktualizácia programov | 198,72 € | 14.11.2016 | 20.06.2017 | 20170106_-_komensky_s.r.o.pdf |
20170105 | 2017 | RYBA Košice, s.r.o. | potraviny | 20,71 € | 03.03.2017 | 20.06.2017 | 20170105_-_ryba_kosice_s.r.o.pdf |
20170104 | 2017 | Minerálne vody a.s. | galóny vody | 14,32 € | 13.03.2017 | 20.06.2017 | 20170104_-_mineralne_vody_a.s.pdf |
20170103 | 2017 | Pekáreň JALE Tulčík | pekárenské výrobky | 54,16 € | 03.03.2017 | 20.06.2017 | 20170103_-_pekaren_jale_tulcik.pdf |
20170101 | 2017 | VVS, a.s. | spotreba vody | 937,22 € | 24.02.2017 | 20.06.2017 | 20170101_-_vvs_a.s.pdf |
20160141 | 2016 | LUMA-SK, s.r.o. | montáž okien - riešenie havarijnej situácie | 66 000,00 € | 30.03.2016 | 21.04.2017 | 20160141_-_luma_-_sk_s.r.o.pdf |
20170100 | 2017 | INMEDIA, spol. s.r.o. | potraviny | 84,66 € | 03.03.2017 | 12.04.2017 | 20170100_-_inmedia_s.r.o.pdf |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 253
- 254
- 255
- 256
- 257
- 258
- 259
- 260
- 261
- …
- nasledujúca ›
- posledná »