Číslo faktúry | Rok | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia | Dokument |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20170038 | 2017 | SŠJ | obedy zo SF | 44,40 € | 03.02.2017 | 11.04.2017 | 20170038_-_ssj.pdf |
20170037 | 2017 | ESPIK Group s.r.o. | zber a odvoz odpadu | 25,92 € | 03.02.2017 | 11.04.2017 | 20170037_-_espik_group_s.r.o.pdf |
20170036 | 2017 | SŠJ | obedy žiaci | 707,28 € | 03.02.2017 | 11.04.2017 | 20170036_-_ssj.pdf |
20170035 | 2017 | SŠJ | obedy zamestnanci | 426,24 € | 03.02.2017 | 11.04.2017 | 20170035_-_ssj.pdf |
20170034 | 2017 | Anna Gogová | administratívne a účtovnícke práce | 440,00 € | 02.02.2017 | 11.04.2017 | 20170034_-_anna_gogova.pdf |
20170033 | 2017 | Slovak Telekom, a.s. | telefón | 42,34 € | 02.02.2017 | 11.04.2017 | 20170033_-_slovak_telekom_a.s.pdf |
20170032 | 2017 | innogy Slovensko s.r.o. | spotreba plynu | 3 188,00 € | 01.02.2017 | 11.04.2017 | 20170032_-_innogy_slovensko_s.r.o.pdf |
20170030 | 2017 | Pekáreň JALE Tulčík | pekárenské výrobky | 91,39 € | 01.02.2017 | 11.04.2017 | 20170030_-_pekaren_jale_tulcik.pdf |
20170029 | 2017 | MILK-AGRO, s.r.o. | potraviny | 1 361,41 € | 31.01.2017 | 11.04.2017 | 20170029_-_milk-agro_s.r.o.pdf |
20170028 | 2017 | WASTEX Slovensko, s.r.o. | ovocie a zelenina | 794,13 € | 31.01.2017 | 11.04.2017 | 20170028_-_wastex_slovensko_s.r.o.pdf |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 260
- 261
- 262
- 263
- 264
- 265
- 266
- 267
- 268
- …
- nasledujúca ›
- posledná »