Faktúry dodávateľské

Číslo faktúry Rok Dodávateľ Predmet Cena Dátum vystavenia Dátum zverejnenia Dokument
20150152 2015 VSE, a.s. spotreba elektriny 57,67 € 09.04.2015 06.04.2016 PDF icon 20150152_-_vse.pdf
20150151 2015 Rajo a.s. mliečne výrobky 91,20 € 02.04.2015 06.04.2016 PDF icon 20150151_-_rajo.pdf
20150150 2015 Súkromná školská jedáleň Obedy pre zamestnancov 437,57 € 01.04.2015 06.04.2016 PDF icon 20150150_-_sukr._sk._jedalen.pdf
20150149 2015 Súkromná školská jedáleň Obedy pre žiakov 854,10 € 01.04.2015 06.04.2016 PDF icon 20150149_-_sukr._sk._jedalen.pdf
20150148 2015 Súkromná školská jedáleň Obedy zo SF 49,35 € 01.04.2015 06.04.2016 PDF icon 20150148_-_sukr._sk._jedalen.pdf
20150147 2015 Asupport s.r.o. čistenie projektorov 86,40 € 01.04.2015 06.04.2016 PDF icon 20150147_-_asupport.pdf
20150146 2015 BTS-PO, s.r.o. BOZP PO 259,20 € 30.03.2015 06.04.2016 PDF icon 20150146_-_bts-po.pdf
20150145 2015 VVS, a.s. spotreba vody 824,24 € 30.03.2015 06.04.2016 PDF icon 20150145_-_vvs.pdf
20150144 2015 EXAM testing, s.r.o. poplatok za KOMPARO modul 319,00 € 27.03.2015 06.04.2016 PDF icon 20150144_-_exam.pdf
20150143 2015 Ing. František Vraník - BIOFER združenie deratizácia objektu 36,00 26.03.2015 06.04.2016 PDF icon 20150143_-_biofer.pdf

Stránky