Číslo faktúry | Rok | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia | Dokument |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20190525 | 2019 | VLAFER | oprava a servis plynových kotlov | 260,64 € | 21.10.2019 | 16.02.2020 | 20190525_-_vlafer.pdf |
20190524 | 2019 | VSE a.s. | spotreba elektriny | 757,22 € | 08.02.2019 | 16.02.2020 | 20190524_-_vse_a.s.pdf |
20190523 | 2019 | VVS, a.s. | spotreba vody | 1 197,49 € | 01.11.2019 | 16.02.2020 | 20190523_-_vvs_a.s.pdf |
20190522 | 2019 | Muziker, a.s. | combo | 219,00 € | 24.10.2019 | 16.02.2020 | 20190522_-_muziker_a.s.pdf |
20190521 | 2019 | IT Ware, s.r.o. | IT support 09/19 | 150,00 € | 30.09.2019 | 16.02.2020 | 20190521_-_it_ware_s.r.o.pdf |
20190520 | 2019 | innogy Slovensko s.r.o. | spotreba plynu | 2 500,00 € | 01.11.2019 | 16.02.2020 | 20190520_-_innogy_slovensko_s.r.o.pdf |
20190519 | 2019 | Slovak Telekom, a.s. | telefón | 39,79 € | 01.11.2019 | 16.02.2020 | 20190519_-_slovak_telekom_a.s.pdf |
20190518 | 2019 | Orange Slovensko, a.s. | telefón, mobilný internet | 35,11 € | 06.11.2019 | 16.02.2020 | 20190518_-_orange_slovensko_a.s.pdf |
20190517 | 2019 | IT Ware, s.r.o. | IT support 10/19 | 150,00 € | 31.10.2019 | 16.02.2020 | 20190517_-_it_ware_s.r.o.pdf |
20190516 | 2019 | ESPIK Group s.r.o. | zber a odvoz odpadu | 33,12 € | 30.10.2019 | 16.02.2020 | 20190516_-_espik_group_s.r.o.pdf |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- …
- nasledujúca ›
- posledná »