Číslo faktúry | Rok | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia | Dokument |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20190157 | 2019 | Slovak Telekom, a.s. | pevná linka | 39,79 € | 01.04.2019 | 07.05.2019 | 20190157_-_slovak_telekom_a.s.pdf |
20190156 | 2019 | SŠJ | obedy žiaci | 1 125,60 € | 31.03.2019 | 07.05.2019 | 20190156_-_ssj.pdf |
20190155 | 2019 | SŠJ | obedy zamestnanci | 601,96 € | 31.03.2019 | 07.05.2019 | 20190155_-_ssj.pdf |
20190154 | 2019 | SŠJ | obedy zo SF | 80,80 € | 31.03.2019 | 07.05.2019 | 20190154_-_ssj.pdf |
20190153 | 2019 | CBC Slovakia s.r.o. | kopírovanie | 43,56 € | 25.03.2019 | 07.05.2019 | 20190153_-_cbc_slovakia_s.r.o.pdf |
20190152 | 2019 | KOMENSKY VIRAL, s.r.o. | aktualizácia programov | 9,90 € | 21.03.2019 | 07.05.2019 | 20190152_-_komensky_viral_s.r.o.pdf |
20190151 | 2019 | RAABE Slovensko, s.r.o. | knihy | 43,66 € | 18.03.2019 | 07.05.2019 | 20190151_-_raabe_slovensko_s.r.o.pdf |
20190150 | 2019 | GLENN s.r.o. | riadenie | 1 080,00 € | 15.03.2019 | 07.05.2019 | 20190150_-_glenn_s.r.o.pdf |
20190149 | 2019 | GLENN s.r.o. | vypracovanie ŽoNFP | 2 000,00 € | 15.03.2019 | 07.05.2019 | 20190149_-_glenn_s.r.o.pdf |
20190148 | 2019 | R. D. Kunst | čistiace prostriedky | 999,92 € | 07.03.2019 | 07.05.2019 | 20190148_-_r.d.kunst_.pdf |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- …
- nasledujúca ›
- posledná »