Faktúry dodávateľské

Číslo faktúry Rok Dodávateľ Predmet Cena Dátum vystavenia Dátum zverejnenia Dokument
20150173 2015 Minerálne vody a.s. galóny vody 14,40 € 16.04.2015 06.04.2016 PDF icon 20150173_-_mineralne_vody_a.s.pdf
20150172 2015 AITEC, s.r.o. učebné pomôcky 967,56 € 15.04.2015 06.04.2016 PDF icon 20150172_-_aitec.pdf
20150171 2015 Východný dištrikt ECAV ubytovanie 990,00 € 15.04.2015 06.04.2016 PDF icon 20150171_-_vd.pdf
20150170 2015 Ekumenická spoločnosť časopis 10,00 € 14.04.2015 06.04.2016 PDF icon 20150170_-_ekumen._spol.pdf
20150169 2015 Pekáreň JALE Tulčík pekárenské výrobky 27,24 € 15.04.2015 06.04.2016 PDF icon 20150169_-_jale.pdf
20150168 2015 Orange Slovensko, a.s. telefón 29,86 € 03.04.2015 06.04.2016 PDF icon 20150168_-_orange.pdf
20150167 2015 Rajo a.s. mliečne výrobky 105,60 € 10.04.2015 06.04.2016 PDF icon 20150167_-_rajo.pdf
20150166 2015 Orange Slovensko, a.s. mesačný poplatok 21,98 € 08.04.2015 06.04.2016 PDF icon 20150166_-_orange.pdf
20150165 2015 ZŠ Mirka Nešpora nájomné a prevádzkové náklady za užívanie bazéna 56,00 € 07.04.2015 06.04.2016 PDF icon 20150165_-_zs_mirka_nespora.pdf
20150164 2015 ZŠ Mirka Nešpora nájomné za užívanie bazéna 264,00 € 07.04.2015 06.04.2016 PDF icon 20150164_-_zs_mirka_nespora.pdf

Stránky