Faktúry dodávateľské

Číslo faktúry Rok Dodávateľ Predmet Cena Dátum vystavenia Dátum zverejnenia Dokument
20200328 2020 VVS , a.s. spotreba vody 16,88 € 28.08.2020 08.11.2020 PDF icon 20200328_-_vvs_a.s.pdf
20200327 2020 RYBA Košice s.r.o. potraviny 77,00 € 11.09.2020 08.11.2020 PDF icon 20200327_-_ryba_kosice_s.r.o.pdf
20200326 2020 BTS-PO, s.r.o. hasiace prístroje 96,12 € 09.09.2020 08.11.2020 PDF icon 20200326_-_bts-po_s.r.o.pdf
20200325 2020 Mária Vaverková administratívne práce 160,00 € 08.09.2020 08.11.2020 PDF icon 20200325_-_maria_vaverkova.pdf
20200324 2020 Slovenská pošta, a.s. preukaz 4,50 € 08.09.2020 08.11.2020 PDF icon 20200324_-_slovenska_posta_a.s.pdf
20200323 2020 GLENN s.r.o. riadenie projektu 1 080,00 € 07.09.2020 08.11.2020 PDF icon 20200323_-_glenn_s.r.o.pdf
20200322 2020 Orange Slovensko, a.s. internet 21,70 € 06.09.2020 08.11.2020 PDF icon 20200322_-_orange_slovensko_a.s.pdf
20200321 2020 Europapier Slovensko, s.r.o. čistiace prostriedky 1 834,97 € 04.09.2020 08.11.2020 PDF icon 20200321_-_europapier_slovensko_s.r.o.pdf
20200320 2020 Jozef Forgáč - olympia dezinfekčné prostriedky 358,85 € 04.09.2020 08.11.2020 PDF icon 20200320_-_jozef_forgac_-_olympia.pdf
20200319 2020 Vladimír Martaus školenie kuričov 120,00 € 04.09.2020 08.11.2020 PDF icon 20200319_-_vladimir_martaus.pdf

Stránky