Faktúry dodávateľské

Číslo faktúry Rok Dodávateľ Predmet Cena Dátum vystavenia Dátum zverejnenia Dokument
20190239 2019 Inštitút celoživotného vzdelávania školenie 30,00 € 22.05.2019 18.07.2019 PDF icon 20190239_-_institut_celozivotneho_vzdelavania.pdf
20190237 2019 Anna Gogová administratívne a účtovnícke práce 374,40 € 16.05.2019 18.07.2019 PDF icon 20190237_-_anna_gogova.pdf
20190236 2019 SANET internet 150,00 € 15.05.2019 18.07.2019 PDF icon 20190236_-_sanet.pdf
20190235 2019 GBÚ ECAV, Orange Slovensko, a.s telefón 25,65 € 15.05.2019 18.07.2019 PDF icon 20190235_-_gbu_ecav_orange_slovensko_a.s.pdf
20190234 2019 RAJO a.s. mlieko a mliečne výrobky 39,49 € 14.05.2019 18.07.2019 PDF icon 20190234_-_rajo_a.s.pdf
20190233 2019 ESPIK Group s.r.o. zber a odvoz odpadu 25,92 € 13.05.2019 18.07.2019 PDF icon 20190233_-_espik_group_s.r.o.pdf
20190232 2019 DAM Hotel s.r.o. zamestnanecký seminár 2 104,80 € 09.05.2019 18.07.2019 PDF icon 20190232_-_dam_hotel_s.r.o.pdf
20190231 2019 Europapier Slovensko, s.r.o. toaletný papier 546,88 € 09.05.2019 18.07.2019 PDF icon 20190231_-_europapier_slovensko_s.r.o.pdf
20190230 2019 Orange Slovensko, a.s. telefón, internet 33,52 € 06.05.2019 18.07.2019 PDF icon 20190230_-_orange_slovensko_a.s.pdf
20190229 2019 VOP Agentúra s.r.o. školenie 400,00 € 04.05.2019 18.07.2019 PDF icon 20190229_-_vop_agentura_s.r.o.pdf

Stránky