Číslo faktúry | Rok | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia | Dokument |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20180588 | 2018 | innogy Slovensko s.r.o. | spotreba plynu | 2800,00 € | 01.12.2018 | 18.02.2019 | 20180588_-_innogy_slovensko_s.r.o.pdf |
20180587 | 2018 | Slovak Telekom, a.s. | telefón | 39,97 € | 01.12.2018 | 18.02.2019 | 20180587_-_slovak_telekom_a.s.pdf |
20180586 | 2018 | VVS, a.s. | spotreba vody | 1227,85 € | 30.11.2018 | 18.02.2019 | 20180586_-_vvs_a.s.pdf |
20180585 | 2018 | SOVMONT | oprava kotla | 324,00 € | 30.11.2018 | 18.02.2019 | 20180585_-_sovmont.pdf |
20180584 | 2018 | SŠJ | obedy žiaci | 1149,12 € | 30.11.2018 | 18.02.2019 | 20180584_-_ssj.pdf |
20180583 | 2018 | SŠJ | obedy zamestnanci | 616,86 € | 30.11.2018 | 18.02.2019 | 20180583_-_ssj.pdf |
20180582 | 2018 | SŠJ | obedy zo SF | 82,80 € | 30.11.2018 | 18.02.2019 | 20180582_-_ssj.pdf |
20180581 | 2018 | CBC Slovakia s.r.o. | kopírovanie | 39,28 € | 26.11.2018 | 18.02.2019 | 20180581_-_cbc_slovakia_s.r.o.pdf |
20180580 | 2018 | DIGITAL VISIONS s.r.o. | predplatné časopisu | 26,00 € | 12.12.2018 | 18.02.2019 | 20180580_-_digital_visions_s.r.o.pdf |
20180579 | 2018 | Centrum VTI SR | predplatné časopisu | 19,92€ | 07.12.2018 | 18.02.2019 | 20180579_-_centrum_vti_sr.pdf |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- …
- nasledujúca ›
- posledná »