Faktúry dodávateľské

Číslo faktúry Rok Dodávateľ Predmet Cena Dátum vystavenia Dátum zverejnenia Dokument
20180588 2018 innogy Slovensko s.r.o. spotreba plynu 2800,00 € 01.12.2018 18.02.2019 PDF icon 20180588_-_innogy_slovensko_s.r.o.pdf
20180587 2018 Slovak Telekom, a.s. telefón 39,97 € 01.12.2018 18.02.2019 PDF icon 20180587_-_slovak_telekom_a.s.pdf
20180586 2018 VVS, a.s. spotreba vody 1227,85 € 30.11.2018 18.02.2019 PDF icon 20180586_-_vvs_a.s.pdf
20180585 2018 SOVMONT oprava kotla 324,00 € 30.11.2018 18.02.2019 PDF icon 20180585_-_sovmont.pdf
20180584 2018 SŠJ obedy žiaci 1149,12 € 30.11.2018 18.02.2019 PDF icon 20180584_-_ssj.pdf
20180583 2018 SŠJ obedy zamestnanci 616,86 € 30.11.2018 18.02.2019 PDF icon 20180583_-_ssj.pdf
20180582 2018 SŠJ obedy zo SF 82,80 € 30.11.2018 18.02.2019 PDF icon 20180582_-_ssj.pdf
20180581 2018 CBC Slovakia s.r.o. kopírovanie 39,28 € 26.11.2018 18.02.2019 PDF icon 20180581_-_cbc_slovakia_s.r.o.pdf
20180580 2018 DIGITAL VISIONS s.r.o. predplatné časopisu 26,00 € 12.12.2018 18.02.2019 PDF icon 20180580_-_digital_visions_s.r.o.pdf
20180579 2018 Centrum VTI SR predplatné časopisu 19,92€ 07.12.2018 18.02.2019 PDF icon 20180579_-_centrum_vti_sr.pdf

Stránky