Faktúry dodávateľské

Číslo faktúry Rok Dodávateľ Predmet Cena Dátum vystavenia Dátum zverejnenia Dokument
20180186 2018 RYBA Košice s.r.o. potraviny 32,09 € 13.04.2018 18.07.2018 PDF icon 20180186_-_ryba_kosice_s.r.o.pdf
20180185 2018 Ekumenická spoločnosť časopis 10,00 € 30.04.2018 18.07.2018 PDF icon 20180185_-_ekumenicka_spolocnost.pdf
20180183 2018 C Trip s.r.o. školenie - ubytovanie 74,40 € 11.04.2018 18.07.2018 PDF icon 20180183_-_c_trip_s.r.o.pdf
20180182 2018 SCŠPP odborný seminár 25,00 € 19.04.2018 18.07.2018 PDF icon 20180182_-_scspp.pdf
20180181 2018 SCŠPP odborný seminár 25,00 € 19.04.2018 18.07.2018 PDF icon 20180181_-_scspp.pdf
20180180 2018 INMEDIA, s.r.o. potraviny 137,05 € 12.04.2018 17.07.2018 PDF icon 20180180_-_inmedia_s.r.o.pdf
20180179 2018 PcProfi, s.r.o. toner 26,40 € 10.04.2018 17.07.2018 PDF icon 20180179_-_pcprofi_s.r.o.pdf
20180178 2018 VSE a.s. spotreba elektriny 1260,00 € 10.04.2018 17.07.2018 PDF icon 20180178_-_vse_a.s.pdf
20180177 2018 Anna Gogová administratívne a účtovnícke práce 360,00 € 09.04.2018 17.07.2018 PDF icon 20180177_-_anna_gogova.pdf
20180176 2018 GBÚ ECAV, Orange Slovensko, a.s telefón 27,27 € 06.04.2018 17.07.2018 PDF icon 20180176_-_gbu_ecav_orange_slovensko_a.s.pdf

Stránky