Číslo faktúry | Rok | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia | Dokument |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20180062 | 2018 | MINERÁLNE VODY a.s. | galóny vody | 14,32 € | 13.02.2018 | 05.04.2018 | 20180062_-_mineralne_vody_a.s.pdf |
20180061 | 2018 | RAJO a.s. | mlieko a mliečne výrobky | 126,60 € | 13.02.2018 | 05.04.2018 | 20180061_-_rajo_a.s.pdf |
20180060 | 2018 | Anna Gogová | administratívne a účtovnícke práce | 380,00 € | 12.02.2018 | 05.04.2018 | 20180060_-_anna_gogova.pdf |
20180059 | 2018 | ADGAMTOUR s.r.o. | doprava LVK | 800,00 € | 12.02.2018 | 05.04.2018 | 20180059_-_adgamtour_s.r.o.pdf |
20180058 | 2018 | DATALAN, a.s. | prenájom zariadení | 25,20 € | 12.02.2018 | 05.04.2018 | 20180058_-_datalan_a.s.pdf |
20180057 | 2018 | VSE a.s. | spotreba elektriny | 1 120,00 € | 08.01.2018 | 05.04.2018 | 20180057_-_vse_a.s.pdf |
20180056 | 2018 | DATALAN, a.s. | prenájom zariadení | 25,20 € | 12.02.2018 | 05.04.2018 | 20180056_-_datalan_a.s.pdf |
20180055 | 2018 | RYBA Košice s.r.o. | potraviny | 17,23 € | 12.02.2018 | 05.04.2018 | 20180055_-_ryba_kosice_s.r.o.pdf |
20180054 | 2018 | INMEDIA, s.r.o. | potraviny | 77,28 € | 09.02.2018 | 05.04.2018 | 20180054_-_inmedia_s.r.o.pdf |
20180053 | 2018 | VSE a.s. | spotreba elektriny | 152,42 € | 09.02.2018 | 05.04.2018 | 20180053_-_vse_a.s.pdf |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 199
- 200
- 201
- 202
- 203
- 204
- 205
- 206
- 207
- …
- nasledujúca ›
- posledná »