Faktúry dodávateľské

Číslo faktúry Rok Dodávateľ Predmet Cena Dátum vystavenia Dátum zverejnenia Dokument
20160155 2016 RAJO a.s. mlieko a mliečne výrobky 101,76 € 04.04.2016 22.08.2016 PDF icon 20160155_-_rajo_a.s.pdf
20160154 2016 Slovak Telekom, a.s. telefón 43,82 € 03.04.2016 22.08.2016 PDF icon 20160154_-_slovak_telekom_a.s.pdf
20160153 2016 SŠJ obedy žiaci 814,80 € 01.04.2016 22.08.2016 PDF icon 20160153_-_ssj.pdf
20160152 2016 SŠJ obedy zamestnanci 391,68 € 01.04.2016 22.08.2016 PDF icon 20160152_-_ssj.pdf
20160151 2016 Pekáreň JALE Tulčík pekárenské výrobky 39,58 € 01.04.2016 22.08.2016 PDF icon 20160151_-_pekaren_jale_tulcik.pdf
20160150 2016 SŠJ obedy zo SF 40,.80 € 01.04.2016 22.08.2016 PDF icon 20160150_-_ssj.pdf
20160149 2016 RYBA Košice s.r.o. potraviny 314,71 € 01.04.2016 22.08.2016 PDF icon 20160149_-_ryba_kosice_s.r.o.pdf
20160148 2016 ESPIK Group s.r.o. zber a odvoz odpadu 25,92 € 01.04.2016 22.08.2016 PDF icon 20160148_-_espik_group_s.r.o.pdf
20160147 2016 WASTEX Slovensko, s.r.o. ovocie a zelenina 106,66 € 31.03.2016 22.08.2016 PDF icon 20160147_-_wastex_slovensko_s.r.o.pdf
20160146 2016 VVS, a.s. spotreba vody 851,34 € 30.03.2016 22.08.2016 PDF icon 20160146_-_vvs_a.s.pdf

Stránky