Faktúry dodávateľské

Číslo faktúry Rok Dodávateľ Predmet Cena Dátum vystavenia Dátum zverejnenia Dokument
20200378 2020 REVIKO, s.r.o. revízie 175,00 € 03.10.2020 08.11.2020 PDF icon 20200378_-_reviko_s.r.o.pdf
20200377 2020 Marek Bačo opravy elektrospotrebičov v jedálni 425,00 € 02.10.2020 08.11.2020 PDF icon 20200377_-_marek_baco.pdf
20200376 2020 MILK-AGRO, s.r.o. potraviny 1 305,17 € 01.10.2020 08.11.2020 PDF icon 20200376_-_milk-agro_s.r.o.pdf, PDF icon dobropis_4520008_-_milk-agro_s.r.o.pdf
20200375 2020 Slovak Telekom, a.s. telefón 32,88 € 01.10.2020 08.11.2020 PDF icon 20200375_-_slovak_telekom_a.s.pdf
20200374 2020 innogy Slovensko s.r.o. spotreba plynu 2 500,00 € 01.10.2020 08.11.2020 PDF icon 20200374_-_innogy_slovensko_s.r.o.pdf
20200373 2020 RYBA Košice s.r.o. potraviny 147,01 € 01.10.2020 08.11.2020 PDF icon 20200373_-_ryba_kosice_s.r.o.pdf
20200372 2020 INMEDIA, s.r.o. potraviny 95,11 € 01.10.2020 08.11.2020 PDF icon 20200372_-_inmedia_s.r.o.pdf
20200371 2020 VSE a.s. spotreba elektriny 420,00 € 08.09.2020 08.11.2020 PDF icon 20200371_-_vse_a.s.pdf, PDF icon dobropis_4520007.pdf
20200370 2020 osobnyudaj.sk, s.r.o. ochrana osobných údajov 42,00 € 01.10.2020 08.11.2020 PDF icon 20200370_-_osobnyudaj.sk_s.r.o.pdf
20200369 2020 IVAN-KOM, s.r.o. revízie 30,00 € 30.09.2020 08.11.2020 PDF icon 20200369_-_ivan-kom_s.r.o.pdf

Stránky