Faktúry dodávateľské

Číslo faktúry Rok Dodávateľ Predmet Cena Dátum vystavenia Dátum zverejnenia Dokument
20200034 2020 ESPIK Group s.r.o. vývoz odpadu 22,80 € 21.01.2020 27.10.2020 PDF icon 20200034_-_espik_group_s.r.o.pdf
20200033 2020 VVS , a.s. spotreba vody 1 589,00 € 08.01.2020 27.10.2020 PDF icon 20200033_-_vvs_a.s.pdf
20200032 2020 MasterWeb s.r.o. programovacie práce 70,00 € 24.01.2020 27.10.2020 PDF icon 20200032_-_masterweb_s.r.o.pdf
20200031 2020 CBC Slovakia s.r.o. kopírovanie 25,84 € 24.01.2020 27.10.2020 PDF icon 20200031_-_cbc_slovakia_s.r.o.pdf
20200030 2020 Indícia, n.o. školenie 157,00 € 22.01.2020 27.10.2020 PDF icon 20200030_-_indicia_n.o.pdf
20200029 2020 Darko Poljak oprava zosilňovača 30,00 € 14.01.2020 27.10.2020 PDF icon 20200029_-_darko_poljak.pdf
20200028 2020 MINERÁLNE VODY a.s. galóny vody 14,75 € 22.01.2020 27.10.2020 PDF icon 20200028_-_mineralne_vody_a.s.pdf
20200027 2020 RAJO a.s. mlieko a mliečne výrobky 103,08 € 17.01.2020 27.10.2020 PDF icon 20200027_-_rajo_a.s.pdf
20200026 2020 INMEDIA, s.r.o. partner 126,54 € 24.01.2020 27.10.2020 PDF icon 20200026_-_inmedia_s.r.o.pdf
20200025 2020 RYBA Košice s.r.o. potraviny 48,32 € 23.01.2020 27.10.2020 PDF icon 20200025_-_ryba_kosice_s.r.o.pdf

Stránky