Faktúry dodávateľské

Číslo faktúry Rok Dodávateľ Predmet Cena Dátum vystavenia Dátum zverejnenia Dokument
20190096 2019 VVS, a.s. spotreba vody 922,61 € 01.03.2019 06.05.2019 PDF icon 20190096_-_vvs_a.s.pdf
20190095 2019 SŠJ obedy žiaci 759,36 € 28.02.2019 06.05.2019 PDF icon 20190095_-_ssj.pdf
20190094 2019 SŠJ obedy zamestnanci 359,09 € 28.02.2019 06.05.2019 PDF icon 20190094_-_ssj.pdf
20190093 2019 SŠJ obedy zo SF 48,20 € 28.02.2019 06.05.2019 PDF icon 20190093_-_ssj.pdf
20190092 2019 JURKOHOUSE, s.r.o. mäso a mäsové výrobky 216,42 € 28.02.2019 06.05.2019 PDF icon 20190092_-_jurkohouse_s.r.o.pdf
20190091 2019 INMEDIA, s.r.o. potraviny 106,29 € 28.02.2019 06.05.2019 PDF icon 20190091_-_inmedia_s.r.o.pdf
20190090 2019 MILK-AGRO, s.r.o. potraviny 827,97 € 28.02.2019 06.05.2019 PDF icon 20190090_-_milk-agro_s.r.o.pdf
20190089 2019 RYBA Košice s.r.o. potraviny 79,51 € 28.02.2019 06.05.2019 PDF icon 20190089_-_ryba_kosice_s.r.o.pdf
20190087 2019 WASTEX Slovensko, s.r.o. ovocie a zelenina 9,33 € 27.02.2019 06.05.2019 PDF icon 20190087_-_wastex_slovensko_s.r.o.pdf
20190086 2019 WASTEX Slovensko, s.r.o. ovocie a zelenina 745,63 € 27.02.2019 06.05.2019 PDF icon 20190086_-_wastex_slovensko_s.r.o.pdf

Stránky