Číslo faktúry | Rok | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia | Dokument |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20180010 | 2018 | TRANOSCIUS a.s. | stolový kalendár | 60,40 € | 09.01.2018 | 26.03.2018 | 20180010_-_tranoscius_a.s.pdf |
20180009 | 2018 | Orange Slovensko, a.s. | mobilný telefón | 23,99 € | 08.01.2018 | 26.03.2018 | 20180009_-_orange_slovensko_a.s.pdf |
20180008 | 2018 | Darko Poliak | opravy elektroinštalácie | 1 600,00 € | 08.01.2018 | 26.03.2018 | 20180008_-_darko_poljak.pdf |
20180007 | 2018 | RAJO a.s. | mlieko a mliečne výrobky | 248,82 € | 05.01.2018 | 26.03.2018 | 20180007_-_rajo_a.s.pdf |
20180006 | 2018 | INMEDIA, s.r.o. | potraviny | 150,42 € | 04.01.2018 | 26.03.2018 | 20180006_-_inmedia_s.r.o.pdf |
20180005 | 2018 | MINERÁLNE VODY a.s. | minerálka | 7,92 € | 04.01.2018 | 26.03.2018 | 20180005_-_mineralne_vody_a.s.pdf |
20180004 | 2018 | J&B Unique SK s.r.o. | potraviny | 54194 € | 03.01.2018 | 26.03.2018 | 20180004_-_jb_unique_sk_s.r.o.pdf |
20180003 | 2018 | Bc. Matej Darfáš | administratívne práce pri spracovaní ŽoNFP | 950,00 € | 02.01.2018 | 23.03.2018 | 20180003_-_bc._matej_darfas.pdf |
20180002 | 2018 | KOMENSKY, s.r.o. | aktualizácia programov | 198,72 € | 10.11.2017 | 23.03.2018 | 20180002_-_komensky_s.r.o.pdf |
20180001 | 2018 | innogy Slovensko s.r.o. | spotreba plynu | 3 000,00 € | 01.01.2018 | 23.03.2018 | 20180001_-_innogy_slovensko_s.r.o.pdf |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 204
- 205
- 206
- 207
- 208
- 209
- 210
- 211
- 212
- …
- nasledujúca ›
- posledná »