Faktúry dodávateľské

Číslo faktúry Rok Dodávateľ Predmet Cena Dátum vystavenia Dátum zverejnenia Dokument
20170190 2017 VVS, a.s. spotreba vody 772,28 € 24.04.2017 13.07.2017 PDF icon 20170190_-_vvs_a.s.pdf
20170189 2017 Pekáreň JALE Tulčík pekárenské výrobky 49,22 € 23.04.2017 13.07.2017 PDF icon 20170189_-_pekaren_jale_tulcik.pdf
20170188 2017 TŠK SOUL Prešov kurz spoločenského tanca 250,00 € 15.03.2017 13.07.2017 PDF icon 20170188_-_tsk_soul_presov.pdf
20170187 2017 CBC Slovakia s.r.o. kopírovanie 30,54 € 24.04.2017 13.07.2017 PDF icon 20170187_-_cbc_slovakia_s.r.o.pdf
20170186 2017 MEMC Ichthys ubytovanie, strava 631,80 € 24.04.2017 13.07.2017 PDF icon 20170186_-_memc_ichthys.pdf
20170185 2017 GBÚ Bratislava, Orange Slovensko, a.s. telefón 25,43 € 21.04.2017 13.07.2017 PDF icon 20170185_-_gbu_ecav_orange_slovensko_a.s.pdf
20170184 2017 ŠKOLEX, s.r.o. keramická tabuľa 631,97 € 21.04.2017 13.07.2017 PDF icon 20170184_-_skolex_s.r.o.pdf
20170183 2017 IVAN-KOM, s.r.o. čistenie komínov v kotolni 24,00 € 18.04.2017 13.07.2017 PDF icon 20170183_-_ivan-kom_s.r.o.pdf
20170182 2017 Olivier production s.r.o. fotokurz 240,00 € 11.04.2017 13.07.2017 PDF icon 20170182_-_olivier_production_s.r.o.pdf
20170181 2017 VVS, a.s. spotreba vody 19,57 € 29.03.2017 13.07.2017 PDF icon 20170181_-_vvs_a.s.pdf

Stránky