Číslo faktúry | Rok | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia | Dokument |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20190596 | 2019 | SŠJ | obedy DSD | 9,00 € | 06.12.2019 | 16.02.2020 | 20190596_-_ssj.pdf |
20190595 | 2019 | SŠJ | obedy zamestnanci | 605,55 € | 06.12.2019 | 16.02.2020 | 20190595_-_ssj.pdf |
20190594 | 2019 | SŠJ | obedy zo SF | 73,40 € | 06.12.2019 | 16.02.2020 | 20190594_-_ssj.pdf |
20190593 | 2019 | JURKOHOUSE, s.r.o. | mäso a mäsové výrobky | 260,45 € | 20.12.2019 | 16.02.2020 | 20190593_-_jurkohouse_s.r.o.pdf |
20190592 | 2019 | MINERÁLNE VODY a.s. | galóny vody | 15,52 € | 20.12.2019 | 16.02.2020 | 20190592_-_mineralne_vody_a.s.pdf |
20190591 | 2019 | INMEDIA, s.r.o. | potraviny | 156,29 € | 18.12.2019 | 16.02.2020 | 20190591_-_inmedia_s.r.o.pdf |
20190590 | 2019 | WASTEX Slovensko, s.r.o. | ovocie a zelenina | 771,58 € | 18.12.2019 | 16.02.2020 | 20190590_-_wastex_slovensko_s.r.o.pdf |
20190589 | 2019 | RASLEN, s.r.o. | pekárenské výrobky | 130,49 € | 18.12.2019 | 16.02.2020 | 20190589_-_raslen_s.r.o.pdf |
20190588 | 2019 | VSE a.s. | spotreba elektriny | 1 418,93 € | 06.12.2019 | 16.02.2020 | 20190588_-_vse_a.s.pdf |
20190587 | 2019 | VVS, a.s. | spotreba vody | 1 589,00 € | 06.12.2019 | 16.02.2020 | 20190587_-_vvs_a.s.pdf |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- …
- nasledujúca ›
- posledná »