Faktúry dodávateľské

Číslo faktúry Rok Dodávateľ Predmet Cena Dátum vystavenia Dátum zverejnenia Dokument
20190301 2019 ŠEVT a.s. kancelárske potreby 76,44 € 18.06.2019 19.07.2019 PDF icon 20190301_-_sevt_a.s.pdf
20190300 2019 ADGAMTOUR s.r.o. doprava ŠvP 800,00 € 17.06.2019 19.07.2019 PDF icon 20190300_-_adgamtour_s.r.o.pdf
20190299 2019 ADGAMTOUR s.r.o. doprava ŠvP 900,00 € 17.06.2019 19.07.2019 PDF icon 20190299_-_adgamtour_s.r.o.pdf
20190298 2019 Eurogastrop, s.r.o. oprava digestora 614,28 € 14.06.2019 19.07.2019 PDF icon 20190298_-_eurogastrop_s.r.o.pdf
20190297 2019 JURKOHOUSE, s.r.o. mäso a mäsové výrobky 556,63 € 14.06.2019 19.07.2019 PDF icon 20190297_-_jurkohouse_s.r.o.pdf
20190296 2019 ESPIK Group s.r.o. zber a odvoz odpadu 25,92 € 12.06.2019 19.07.2019 PDF icon 20190296_-_espik_group_s.r.o.pdf
20190295 2019 VAHASPOL oprava váhy 36,00 € 12.06.2019 19.07.2019 PDF icon 20190295_-_vahaspol.pdf
20190294 2019 R.D.Kunst kancelárske potreby 996,93 € 12.06.2019 19.07.2019 PDF icon 20190294_-_r.d.kunst_.pdf
20190293 2019 ŠvP Detský raj ubytovanie a strava ŠvP 5 443,50 € 12.06.2019 19.07.2019 PDF icon 20190293_-_svp_detsky_raj.pdf
20190292 2019 Anna Gogová administratívne a účtovnícke práce 286,00 € 10.06.2019 19.07.2019 PDF icon 20190292_-_anna_gogova.pdf

Stránky