Faktúry dodávateľské

Číslo faktúry Rok Dodávateľ Predmet Cena Dátum vystavenia Dátum zverejnenia Dokument
20190106 2019 ESPIK Group s.r.o. zber a odvoz odpadu 19,44 € 07.03.2019 07.05.2019 PDF icon 20190106_-_espik_group_s.r.o.pdf
20190105 2019 RAABE Slovensko, s.r.o. knihy 20,00 € 06.03.2019 07.05.2019 PDF icon 20190105_-_raabe_slovensko_s.r.o.pdf
20190104 2019 Orange Slovensko, a.s. mobilný internet, služobné mobily 35,06 € 07.03.2019 07.05.2019 PDF icon 20190104_-_orange_slovensko_a.s.pdf
20190103 2019 INMEDIA, s.r.o. potraviny 162,23 € 17.03.2019 07.05.2019 PDF icon 20190103_-_inmedia_s.r.o.pdf
20190102 2019 Pekáreň JALE Tulčík pekárenské výrobky 22,58 € 05.03.2019 07.05.2019 PDF icon 20190102_-_pekaren_jale_tulcik.pdf
20190101 2019 RAJO a.s. mlieko a mliečne výrobky 99,74 € 05.03.2019 07.05.2019 PDF icon 20190101_-_rajo_a.s.pdf
20190100 2019 Slovak Telekom, a.s. pevná linka 39,91 € 01.03.2019 06.05.2019 PDF icon 20190100_-_slovak_telekom_a.s.pdf
20190099 2019 Anna Gogová administratívne a účtovnícke práce 507,00 € 01.03.2019 06.05.2019 PDF icon 20190099_-_anna_gogova.pdf
20190098 2019 innogy Slovensko s.r.o. spotreba plynu 2 500,00 € 01.03.2019 06.05.2019 PDF icon 20190098_-_innogy_slovensko_s.r.o.pdf
20190097 2019 Osobnyudaj.sk, s.r.o. výkon zodpovednej osoby 42,00 € 01.03.2019 06.05.2019 PDF icon 20190097_-_osobnyudaj.sk_s.r.o.pdf

Stránky