Faktúry dodávateľské

Číslo faktúry Rok Dodávateľ Predmet Cena Dátum vystavenia Dátum zverejnenia Dokument
20180175 2018 RAABE Slovensko, s.r.o. výchovný program 42,76 € 05.04.2018 17.07.2018 PDF icon 20180175_-_raabe_slovensko_s.r.o.pdf
20180174 2018 BTS-PO, s.r.o. výkon BOZP 278,40 € 05.04.2018 17.07.2018 PDF icon 20180174_-_bts-po_s.r.o.pdf
20180173 2018 Ing. Jaroslav Marinica - MARINI oprava škrabky 108,00 € 03.04.2018 17.07.2018 PDF icon 20180173_-_marini.pdf
20180172 2018 ESPIK Group s.r.o. zber a odvoz odpadu 25,92 € 09.04.2018 17.07.2018 PDF icon 20180172_-_espik_group_s.r.o.pdf
20180171 2018 ADGAMTOUR s.r.o. preprava osôb 150,00 € 09.04.2018 17.07.2018 PDF icon 20180171_-_adgamtour_s.r.o.pdf
20180170 2018 FISHER Slovakia, s.r.o. učebné pomôcky 47,88 € 04.04.2018 17.07.2018 PDF icon 20180170_-_fisher_slovakia_s.r.o.pdf
20180169 2018 MARVELS SK, s.r.o. kalibrácia teplomerov 176,40 € 29.03.2018 17.07.2018 PDF icon 20180169_-_marvels_sk_s.r.o.pdf
20180168 2018 VVS, a.s. spotreba vody 981,47 € 27.03.2018 16.07.2018 PDF icon 20180168_-_vvs_a.s.pdf
20180167 2018 Ing. František Vraník BIOFER deratizácia ŠJ 150,00 € 28.03.2018 16.07.2018 PDF icon 20180167_-_ing._frantisek_vranik_biofer.pdf
20180166 2018 MINERÁLNE VODY a.s. galóny vody 14,32 € 09.04.2018 16.07.2018 PDF icon 20180166_-_mineralne_vody_a.s.pdf

Stránky