Číslo faktúry | Rok | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia | Dokument |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20180175 | 2018 | RAABE Slovensko, s.r.o. | výchovný program | 42,76 € | 05.04.2018 | 17.07.2018 | 20180175_-_raabe_slovensko_s.r.o.pdf |
20180174 | 2018 | BTS-PO, s.r.o. | výkon BOZP | 278,40 € | 05.04.2018 | 17.07.2018 | 20180174_-_bts-po_s.r.o.pdf |
20180173 | 2018 | Ing. Jaroslav Marinica - MARINI | oprava škrabky | 108,00 € | 03.04.2018 | 17.07.2018 | 20180173_-_marini.pdf |
20180172 | 2018 | ESPIK Group s.r.o. | zber a odvoz odpadu | 25,92 € | 09.04.2018 | 17.07.2018 | 20180172_-_espik_group_s.r.o.pdf |
20180171 | 2018 | ADGAMTOUR s.r.o. | preprava osôb | 150,00 € | 09.04.2018 | 17.07.2018 | 20180171_-_adgamtour_s.r.o.pdf |
20180170 | 2018 | FISHER Slovakia, s.r.o. | učebné pomôcky | 47,88 € | 04.04.2018 | 17.07.2018 | 20180170_-_fisher_slovakia_s.r.o.pdf |
20180169 | 2018 | MARVELS SK, s.r.o. | kalibrácia teplomerov | 176,40 € | 29.03.2018 | 17.07.2018 | 20180169_-_marvels_sk_s.r.o.pdf |
20180168 | 2018 | VVS, a.s. | spotreba vody | 981,47 € | 27.03.2018 | 16.07.2018 | 20180168_-_vvs_a.s.pdf |
20180167 | 2018 | Ing. František Vraník BIOFER | deratizácia ŠJ | 150,00 € | 28.03.2018 | 16.07.2018 | 20180167_-_ing._frantisek_vranik_biofer.pdf |
20180166 | 2018 | MINERÁLNE VODY a.s. | galóny vody | 14,32 € | 09.04.2018 | 16.07.2018 | 20180166_-_mineralne_vody_a.s.pdf |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 188
- 189
- 190
- 191
- 192
- 193
- 194
- 195
- 196
- …
- nasledujúca ›
- posledná »