Faktúry dodávateľské

Číslo faktúry Rok Dodávateľ Predmet Cena Dátum vystavenia Dátum zverejnenia Dokument
20170435 2017 IVAN-KOM, s.r.o. revízie komínov 30,00 € 04.10.2017 29.01.2018 PDF icon 20170435_-_ivan-kom_s.r.o.pdf
20170434 2017 LiberaTerra, s.r.o. učebnice 27,20 € 04.10.2017 29.01.2018 PDF icon 20170434_-_liberaterra_s.r.o.pdf
20170433 2017 BTS-PO, s.r.o. bezpečnostnotechnické služby 259,20 € 04.10.2017 29.01.2018 PDF icon 20170433_-_bts-po_s.r.o.pdf
20170432 2017 Štefan Michňák oprava žalúzií 19,99 € 03.10.2017 29.01.2018 PDF icon 20170432_-_stefan_michnak.pdf
20170431 2017 RYBA Košice s.r.o. potraviny 4,88 € 02.10.2017 29.01.2018 PDF icon 20170431_-_ryba_kosice_s.r.o.pdf
20170430 2017 innogy Slovensko s.r.o. spotreba plynu 3 000,00 € 01.10.2017 29.01.2018 PDF icon 20170430_-_innogy_slovensko_s.r.o.pdf
20170429 2017 Slovak Telekom, a.s. telefón 45,60 € 01.10.2017 29.01.2018 PDF icon 20170429_-_slovak_telekom_a.s.pdf
20170428 2017 VVS, a.s. spotreba vody 803,76 € 28.09.2017 29.01.2018 PDF icon 20170428_-_vvs_a.s.pdf
20170427 2017 Vladimír Ferenčík - VLAFER revízie 214,92 € 27.09.2017 29.01.2018 PDF icon 20170427_-_vlafer.pdf
20170426 2017 CBC Slovakia s.r.o. kopírovanie 27,26 € 26.09.2017 29.01.2018 PDF icon 20170426_-_cbc_slovakia_s.r.o.pdf

Stránky