Číslo faktúry | Rok | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia | Dokument |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20170435 | 2017 | IVAN-KOM, s.r.o. | revízie komínov | 30,00 € | 04.10.2017 | 29.01.2018 | 20170435_-_ivan-kom_s.r.o.pdf |
20170434 | 2017 | LiberaTerra, s.r.o. | učebnice | 27,20 € | 04.10.2017 | 29.01.2018 | 20170434_-_liberaterra_s.r.o.pdf |
20170433 | 2017 | BTS-PO, s.r.o. | bezpečnostnotechnické služby | 259,20 € | 04.10.2017 | 29.01.2018 | 20170433_-_bts-po_s.r.o.pdf |
20170432 | 2017 | Štefan Michňák | oprava žalúzií | 19,99 € | 03.10.2017 | 29.01.2018 | 20170432_-_stefan_michnak.pdf |
20170431 | 2017 | RYBA Košice s.r.o. | potraviny | 4,88 € | 02.10.2017 | 29.01.2018 | 20170431_-_ryba_kosice_s.r.o.pdf |
20170430 | 2017 | innogy Slovensko s.r.o. | spotreba plynu | 3 000,00 € | 01.10.2017 | 29.01.2018 | 20170430_-_innogy_slovensko_s.r.o.pdf |
20170429 | 2017 | Slovak Telekom, a.s. | telefón | 45,60 € | 01.10.2017 | 29.01.2018 | 20170429_-_slovak_telekom_a.s.pdf |
20170428 | 2017 | VVS, a.s. | spotreba vody | 803,76 € | 28.09.2017 | 29.01.2018 | 20170428_-_vvs_a.s.pdf |
20170427 | 2017 | Vladimír Ferenčík - VLAFER | revízie | 214,92 € | 27.09.2017 | 29.01.2018 | 20170427_-_vlafer.pdf |
20170426 | 2017 | CBC Slovakia s.r.o. | kopírovanie | 27,26 € | 26.09.2017 | 29.01.2018 | 20170426_-_cbc_slovakia_s.r.o.pdf |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 220
- 221
- 222
- 223
- 224
- 225
- 226
- 227
- 228
- …
- nasledujúca ›
- posledná »