Číslo faktúry | Rok | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia | Dokument |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20170323 | 2017 | GBÚ ECAV, Orange Slovensko, a.s | telefón | 25,16 € | 10.07.2017 | 23.01.2018 | 20170323_-_gbu_ecav_orange_slovensko_a.s.pdf |
20170322 | 2017 | MP KANAL service s.r.o. | čistenie kanalizácie | 103,20 € | 10.07.2017 | 23.01.2018 | 20170322_-_mp_kanal_service_s.r.o.pdf |
20170321 | 2017 | Orange Slovensko, a.s. | telefón | 23,99 € | 08.07.2017 | 22.01.2018 | 20170321_-_orange_slovensko_a.s.pdf |
20170320 | 2017 | AITEC, s.r.o. | učebnice | 225,72 € | 07.07.2017 | 22.01.2018 | 20170320_-_aitec_s.r.o.pdf |
20170319 | 2017 | ESPIK Group s.r.o. | zber a odvoz odpadu | 19,44 € | 07.07.2017 | 22.01.2018 | 20170319_-_espik_group_s.r.o.pdf |
20170318 | 2017 | VJ, s.r.o. | pohostenie | 213,50 € | 06.07.2017 | 22.01.2018 | 20170318_-_vj_s.r.o.pdf |
20170317 | 2017 | Pekáreň JALE Tulčík | pekárenské výrobky | 72,27 € | 05.07.2017 | 22.01.2018 | 20170317_-_pekare_jale_tulcik.pdf |
20170316 | 2017 | Anna Gogová | administratívne a účtovnícke práce | 340,00 € | 03.07.2017 | 22.01.2018 | 20170316_-_anna_gogova.pdf |
20170315 | 2017 | Slovak Telekom, a.s. | telefón | 53,34 € | 01.07.2017 | 22.01.2018 | 20170315_-_slovak_telekom_a.s.pdf |
20170314 | 2017 | innogy Slovensko s.r.o. | spotreba plynu | 3000,00 € | 01.07.2017 | 22.01.2018 | 20170314_-_innogy_slovensko_s.r.o.pdf |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 231
- 232
- 233
- 234
- 235
- 236
- 237
- 238
- 239
- …
- nasledujúca ›
- posledná »