| Číslo faktúry | Rok | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia | Dokument | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170089 | 2017 | SŠJ | obedy žiaci | 785,40 € | 28.02.2017 | 12.04.2017 | 
             | 
              
| 20170088 | 2017 | WASTEX Slovensko, s.r.o. | ovocie a zelenina | 58,45 € | 28.02.2017 | 12.04.2017 | 
             | 
              
| 20170087 | 2017 | CBC Slovakia s.r.o. | kopírovanie | 47,86 € | 27.02.2017 | 12.04.2017 | 
             | 
              
| 20170086 | 2017 | INMEDIA, spol. s.r.o. | potraviny | 106,95 € | 24.02.2017 | 12.04.2017 | 
             | 
              
| 20170085 | 2017 | INMEDIA, spol. s.r.o. | potraviny | 65,45 € | 24.02.2017 | 12.04.2017 | 
             | 
              
| 20170084 | 2017 | RYBA Košice, s.r.o. | potraviny | 85,13 € | 24.02.2017 | 12.04.2017 | 
             | 
              
| 20170083 | 2017 | Róbert Dušan Kunst | čistiace prostriedky | 1 499,22 € | 22.02.2017 | 12.04.2017 | 
             | 
              
| 20170082 | 2017 | Róbert Dušan Kunst | kancelárske potreby | 1 460,19€ | 22.02.2017 | 12.04.2017 | 
             | 
              
| 20170081 | 2017 | MIKULA s.r.o. | knihy | 31,00 € | 22.02.2017 | 12.04.2017 | 
             | 
              
| 20170080 | 2017 | ELAZ s.r.o. | oprava | 475,73 € | 21.02.2017 | 12.04.2017 | 
             | 
              
Stránky
- « prvá
 - ‹ predchádzajúca
 - …
 - 255
 - 256
 - 257
 - 258
 - 259
 - 260
 - 261
 - 262
 - 263
 - …
 - nasledujúca ›
 - posledná »