Faktúry dodávateľské

Číslo faktúry Rok Dodávateľ Predmet Cena Dátum vystavenia Dátum zverejnenia Dokument
20190443 2019 VSE a.s. spotreba elektriny 400,00 € 09.09.2019 09.02.2020 PDF icon 20190443_-_vse_a.s.pdf
20190442 2019 Genus Pharma s.r.o. učebné pomôcky 36,57 € 08.10.2019 09.02.2020 PDF icon 20190442_-_genus_pharma_s.r.o.pdf
20190441 2019 UČEBNÉ POMOCKY SLOVAKIA učebné pomôcky 83,47 € 08.10.2019 09.02.2020 PDF icon 20190441_-_ucebne_pomocky_slovakia.pdf
20190440 2019 Gabriela Šimová-Farebné dni EU učebné pomôcky 25,00 € 10.10.2019 09.02.2020 PDF icon 20190440_-_gabriela_simova_farebne_dni_eu.pdf
20190439 2019 PUBLICOM s.r.o. učebné pomôcky 399,00 € 03.10.2019 09.02.2020 PDF icon 20190439_-_publicom_s.r.o.pdf
20190438 2019 Orange Slovensko, a.s. mobilný internet 44,47 € 06.10.2019 09.02.2020 PDF icon 20190438_-_orange_slovensko_a.s.pdf
20190437 2019 MUSICA LITURGICA, s.r.o. učebné pomôcky 6,40 € 08.10.2019 09.02.2020 PDF icon 20190437_-_musica_liturgica_s.r.o.pdf
20190436 2019 Mgr. Peter Kučera učebné pomôcky 46,60 € 08.10.2019 09.02.2020 PDF icon 20190436_-_mgr._peter_kucera.pdf
20190435 2019 WASTEX Slovensko, s.r.o. ovocie a zelenina 1 572,88 € 30.09.2019 09.02.2020 PDF icon 20190435_-_wastex_slovensko_s.r.o.pdf
20190434 2019 JURKOHOUSE, s.r.o. mäso a mäsové výrobky 606,85 € 30.09.2019 09.02.2020 PDF icon 20190434_-_jurkohouse_s.r.o.pdf

Stránky