Faktúry dodávateľské

Číslo faktúry Rok Dodávateľ Predmet Cena Dátum vystavenia Dátum zverejnenia Dokument
20190372 2019 Orange Slovensko, a.s. telefón, mobilný internet 30,42 € 06.08.2019 08.02.2020 PDF icon 20190372_-_orange_slovensko_a.s.pdf
20190371 2019 KOMENSKY, s.r.o. aktualizácia programu 16,56 € 02.08.2019 08.02.2020 PDF icon 20190371_-_komensky_s.r.o.pdf
20190370 2019 innogy Slovensko s.r.o. spotreba plynu 2 500,00 € 01.08.2019 08.02.2020 PDF icon 20190370_-_innogy_slovensko_s.r.o.pdf
20190369 2019 Slovak Telekom, a.s. telefón 39,79 € 01.08.2019 08.02.2020 PDF icon 20190369_-_slovak_telekom_a.s.pdf
20190368 2019 IT Ware, s.r.o. IT support 06/2019 150,00 € 30.06.2019 08.02.2020 PDF icon 20190368_-_it_ware_s.r.o.pdf
20190367 2019 IT Ware, s.r.o. IT support 07/2019 150,00 € 31.07.2019 08.02.2020 PDF icon 20190367_-_it_ware_s.r.o.pdf
20190366 2019 L. K. Permanent s.r.o. predplatné novín 46,80 € 30.07.2019 08.02.2020 PDF icon 20190366_-_l.k.permanent_s.r.o.pdf
20190365 2019 CBC Slovakia s.r.o. kopírovanie 4,94 € 24.07.2019 22.01.2020 PDF icon 20190365_-_cbc_slovakia_s.r.o.pdf
20190364 2019 CBC Slovakia s.r.o. kopírovanie 36,79 € 17.07.2019 22.01.2020 PDF icon 20190364_-_cbc_slovakia_s.r.o.pdf
20190363 2019 VSE a.s. spotreba elektriny 880,00 € 10.07.2019 22.01.2020 PDF icon 20190363_-_vse_a.s.pdf

Stránky