Faktúry dodávateľské

Číslo faktúry Rok Dodávateľ Predmet Cena Dátum vystavenia Dátum zverejnenia Dokument
20170272 2017 Jozef Rejdovjan ubytovanie a strava pre ŠvP 3 717,00 € 19.06.2017 18.07.2017 PDF icon 20170272_-_jozef_rejdovjan.pdf
20170271 2017 KROS a.s. aktualizácia programov 368,64 € 19.06.2017 18.07.2017 PDF icon 20170271_-_kros_a.s.pdf
20170270 2017 Ing. Jaroslav Marinica-MARINI oprava umývačky riadu 96,00 € 13.06.2017 18.07.2017 PDF icon 20170270_-_ing._jaroslav_marinica_-_mariny.pdf
20170269 2017 ESPIK Group s.r.o. zber a odvoz odpadu 25,92 € 09.06.2017 18.07.2017 PDF icon 20170269_-_espik_group_s.r.o.pdf
20170268 2017 PcProfi, s.r.o. spotreba IKT 898,36 € 08.06.2017 18.07.2017 PDF icon 20170268_-_pcprofi_s.r.o.pdf
20170267 2017 RYBA Košice, s.r.o. potraviny 15,25 € 09.06.2017 18.07.2017 PDF icon 20170267_-_ryba_kosice_s.r.o.pdf
20170266 2017 VSE, a.s. spotreba elektriny 1 050,00 € 08.06.2017 18.07.2017 PDF icon 20170266_-_vse_a.s.pdf
20170265 2017 OZ Plavecká škola NEMO plavecký výcvik 1 675,20 € 08.06.2017 18.07.2017 PDF icon 20170265_-_oz_plavecka_skola_nemo_presov.pdf
20170264 2017 INMEDIA, spol. s.r.o. potraviny 68,24 € 08.06.2017 18.07.2017 PDF icon 20170264_-_inmedia_s.r.o.pdf
20170263 2017 Rajo a.s. mlieko a mliečne výrobky 61,92 € 06.06.2017 18.07.2017 PDF icon 20170263_-_rajo_a.s.pdf

Stránky