Faktúry dodávateľské

Číslo faktúry Rok Dodávateľ Predmet Cena Dátum vystavenia Dátum zverejnenia Dokument
20190187 2019 Anna Gogová drevené tabule na označenie stromov 342,00 € 11.04.2019 18.06.2019 PDF icon 20190187_-_anna_gogova.pdf
20190186 2019 Ekumenická spoločnosť pre štúdium siekt časopis 10,00 € 09.04.2019 18.06.2019 PDF icon 20190186_-_ekumenicka_spolocnost.pdf
20190185 2019 VSE a.s. spotreba elektriny 1 210,00 € 08.04.2019 18.06.2019 PDF icon 20190185_-_vse_a.s.pdf
20190184 2019 IT Ware, s.r.o. IT support 16 150,00 € 01.04.2019 18.06.2019 PDF icon 20190184_-_it_ware_s.r.o.pdf
20190183 2019 R.D.Kunst kancelárske potreby 32,00 € 11.03.2019 18.06.2019 PDF icon 20190183_-_r.d.kunst_.pdf
20190182 2019 R.D.Kunst kancelárske potreby 32,00 € 11.03.2019 18.06.2019 PDF icon 20190182_-_r.d.kunst_.pdf
20190181 2019 Martinus, s.r.o. učebnice 48,53 € 20.03.2019 18.06.2019 PDF icon 20190181_-_martinus_s.r.o.pdf
20190180 2019 Alza.sk s.r.o. reproduktory 48,88 € 13.03.2019 18.06.2019 PDF icon 20190180_-_alza.sk_s.r.o.pdf
20190179 2019 MINERÁLNE VODY a.s. minerálka 7,92 € 15.04.2019 07.05.2019 PDF icon 20190179_-_mineralne_vody_a.s.pdf
20190178 2019 RAJO a.s. mlieko a mliečne výrobky 81,85 € 08.04.2019 07.05.2019 PDF icon 20190178_-_rajo_a.s.pdf

Stránky