Faktúry dodávateľské

Číslo faktúry Rok Dodávateľ Predmet Cena Dátum vystavenia Dátum zverejnenia Dokument
20190034 2019 SŠJ obedy zamestnanci 543,85 € 31.01.2019 06.05.2019 PDF icon 20190034_-_ssj.pdf
20190033 2019 WASTEX Slovensko, s.r.o. ovocie a zelenina 980,35 € 30.01.2019 06.05.2019 PDF icon 20190033_-_wastex_slovensko_s.r.o.pdf
20190032 2019 SŠJ obedy zo SF 73,00 € 31.01.2019 06.05.2019 PDF icon 20190032_-_ssj.pdf
20190031 2019 SŠJ obedy žiaci 1 086,96 € 31.05.2019 06.05.2019 PDF icon 20190031_-_ssj.pdf
20190030 2019 RYBA Košice s.r.o. potraviny 54,60 € 31.01.2019 06.05.2019 PDF icon 20190030_-_ryba_kosice_s.r.o.pdf
20190029 2019 WASTEX Slovensko, s.r.o. ovocie a zelenina 50,13 € 30.01.2019 06.05.2019 PDF icon 20190029_-_wastex_slovensko_s.r.o.pdf
20190028 2019 ESPIK Group s.r.o. vývoz odpadu zo ŠJ 22,80 € 24.01.2019 06.05.2019 PDF icon 20190028_-_espik_group_s.r.o.pdf
20190027 2019 CBC Slovakia s.r.o. kopírovanie 38,27 € 25.01.2019 06.05.2019 PDF icon 20190027_-_cbc_slovakia_s.r.o.pdf
20190026 2019 RAJO a.s. mlieko a mliečne výrobky 6,12 € 24.01.2019 06.05.2019 PDF icon 20190026_-_rajo_a.s.pdf
20190025 2019 RYBA Košice s.r.o. potraviny 102,54 € 24.01.2019 06.05.2019 PDF icon 20190025_-_ryba_kosice_s.r.o.pdf

Stránky