Faktúry dodávateľské

Číslo faktúry Rok Dodávateľ Predmet Cena Dátum vystavenia Dátum zverejnenia Dokument
20190126 2019 MINERÁLNE VODY a.s. galóny vody 14,32 € 18.03.2019 07.05.2019 PDF icon 20190126_-_mineralne_vody_a.s.pdf
20190125 2019 PcProfi, s.r.o. spotreba IKT 195,00 € 14.03.2019 07.05.2019 PDF icon 20190125_-_pcprofi_s.r.o.pdf
20190124 2019 PcProfi, s.r.o. spotreba IKT 1 169,00 € 13.03.2019 07.05.2019 PDF icon 20190124_-_pcprofi_s.r.o.pdf
20190123 2019 ESPIK Group s.r.o. zber a odvoz odpadu 25,92 € 29.03.2019 07.05.2019 PDF icon 20190123_-_espik_group_s.r.o.pdf
20190122 2019 FIMES:ART s.r.o. publicita 183,00 € 12.03.2019 07.05.2019 PDF icon 20190122_-_fimesart_s.r.o.pdf
20190121 2019 FIMES:ART s.r.o. publicita 186,00 € 12.03.2019 07.05.2019 PDF icon 20190121_-_fimesart_s.r.o.pdf
20190120 2019 Slovak Ventures s.r.o. učebné pomôcky 111,48 € 11.03.2019 07.05.2019 PDF icon 20190120_-_slovak_ventures_s.r.o.pdf
20190119 2019 GBÚ ECAV, Orange Slovensko, a.s. telefón 27,10 € 08.03.2019 07.05.2019 PDF icon 20190119_-_gbu_ecav_orange_slovensko_a.s.pdf
20190118 2019 KOMENSKY, s.r.o. virtuálna knižnica 16,56 € 05.03.2019 07.05.2019 PDF icon 20190118_-_komensky_s.r.o.pdf
20190117 2019 KOMENSKY, s.r.o. škôlka Komensky 19,00 € 05.03.2019 07.05.2019 PDF icon 20190117_-_komensky_s.r.o.pdf

Stránky