Faktúry dodávateľské

Číslo faktúry Rok Dodávateľ Predmet Cena Dátum vystavenia Dátum zverejnenia Dokument
20170344 2017 ELPIS, s.r.o. revízia elektriny 1 559,40 € 25.05.2017 24.01.2018 PDF icon 20170344_-_elpis_s.r.o.pdf
20170343 2017 GBÚ ECAV, Orange Slovensko, a.s telefón 25,24 € 14.08.2017 24.01.2018 PDF icon 20170343_-_gbu_ecav_orange_slovensko_a.s.pdf
20170342 2017 SANET internet 150,00 € 16.08.2017 24.01.2018 PDF icon 20170342_-_sanet.pdf
20170341 2017 EXO TECHNOLOGIES, s.r.o. doména esspo.sk 61,79 € 24.07.2017 24.01.2018 PDF icon 20170341_-_exo_technologies_s.r.o.pdf
20170340 2017 Oprava gitár oprava gitary 87,00 € 21.07.2017 24.01.2018 PDF icon 20170340_-_oprava_gitar.pdf
20170339 2017 VSE a.s. spotreba elektriny 430,00 € 08.08.2017 24.01.2018 PDF icon 20170339_-_vse_a.s.pdf
20170338 2017 MP KANAL service s.r.o. čistenie kanalizácie 105,84 € 09.08.2017 24.01.2018 PDF icon 20170338_-_mp_kanal_service_s.r.o.pdf
20170336 2017 Štefan Michňák siete proti hmyzu 53,08 € 02.08.2017 24.01.2018 PDF icon 20170336_-_stefan_michnak.pdf
20170335 2017 Pekáreň JALE Tulčík pekárenské výrobky 10,97 € 02.08.2017 23.01.2018 PDF icon 20170335_-_pekaren_jale_tulcik.pdf
20170334 2017 innogy Slovensko s.r.o. spotreba plynu 3 000,00 € 01.08.2017 23.01.2018 PDF icon 20170334_-_innogy_slovensko_s.r.o.pdf

Stránky