Faktúry dodávateľské

Číslo faktúry Rok Dodávateľ Predmet Cena Dátum vystavenia Dátum zverejnenia Dokument
20200087 2020 PcProfi, s.r.o. spotreba IKT 2 532,60 € 18.02.2020 28.10.2020 PDF icon 20200087_-_pcprofi_s.r.o.pdf
20200086 2020 PcProfi, s.r.o. spotreba IKT 21 735,00 € 18.02.2020 28.10.2020 PDF icon 20200086_-_pcprofi_s.r.o.pdf
20200085 2020 PcProfi, s.r.o. spotreba IKT 1 350,02 € 18.02.2020 28.10.2020 PDF icon 20200085_-_pcprofi_s.r.o.pdf
20200084 2020 SOBWATER, s.r.o. servisné práce 380,40 € 14.02.2020 28.10.2020 PDF icon 20200084_-_sobwater_s.r.o.pdf
20200082 2020 CBC Slovakia s.r.o. kopírovanie 53,46 € 17.02.2020 28.10.2020 PDF icon 20200082_-_cbc_slovakia_s.r.o.pdf
20200081 2020 Europapier Slovensko, s.r.o. toaletný papier 394,14 € 10.02.2020 28.10.2020 PDF icon 20200081_-_europapier_slovensko_s.r.o.pdf
20200080 2020 SANET internet 150,00 € 14.02.2020 28.10.2020 PDF icon 20200080_-_sanet.pdf
20200079 2020 IT Ware, s.r.o. IT support 150,00 € 31.01.2020 28.10.2020 PDF icon 20200079_-_it_ware_s.r.o.pdf
20200078 2020 TECHNICKÉ SLUŽBY mesta PREŠOV, a.s. vývoz odpadu 120,72 € 14.02.2020 28.10.2020 PDF icon 20200078_-_technicke_sluzby_mesta_presov_a.s.pdf
20200077 2020 RYBA Košice s.r.o. potraviny 73,26 € 20.02.2020 28.10.2020 PDF icon 20200077_-_ryba_kosice_s.r.o.pdf

Stránky