Faktúry dodávateľské

Číslo faktúry Rok Dodávateľ Predmet Cena Dátum vystavenia Dátum zverejnenia Dokument
20200107 2020 PcProfi, s.r.o. spotreba IKT 634,87 € 05.03.2020 28.10.2020 PDF icon 20200107_-_pcprofi_s.r.o.pdf
20200106 2020 Elena Lejková upratovacie služby 570,00 € 29.02.2020 28.10.2020 PDF icon 20200106_-_elena_lejkova.pdf
20200105 2020 innogy Slovensko s.r.o. spotreba plynu 2 360,50 € 01.03.2020 28.10.2020 PDF icon 20200105_-_innogy_slovensko_s.r.o.pdf
20200104 2020 Orange Slovensko, a.s. telefón 17,65 € 06.03.2020 28.10.2020 PDF icon 20200104_-_orange_slovensko_a.s.pdf
20200103 2020 Slovak Telekom, a.s. telefón 32,83 € 01.03.2020 28.10.2020 PDF icon 20200103_-_slovak_telekom_a.s.pdf
20200102 2020 VVS , a.s. spotreba vody 275,03 € 25.02.2020 28.10.2020 PDF icon 20200102_-_vvs_a.s.pdf
20200101 2020 VSE a.s. spotreba elektriny 1 418,88 € 06.03.2020 28.10.2020 PDF icon 20200101_-_vse_a.s.pdf
20200100 2020 RYBA Košice s.r.o. potraviny 144,01 € 02.03.2020 28.10.2020 PDF icon 20200100_-_ryba_kosice_s.r.o.pdf
20200099 2020 INMEDIA, s.r.o. potraviny 71,44 € 02.03.2020 28.10.2020 PDF icon 20200099_-_inmedia_s.r.o.pdf
20200098 2020 PcProfi, s.r.o. spotreba IKT 259,99 € 26.02.2020 28.10.2020 PDF icon 20200098_-_pcprofi_s.r.o.pdf

Stránky