Faktúry dodávateľské

Číslo faktúry Rok Dodávateľ Predmet Cena Dátum vystavenia Dátum zverejnenia Dokument
20200127 2020 GLENN s.r.o. riadenie projektu 1 080,00 € 12.03.2020 28.10.2020 PDF icon 20200127_-_glenn_s.r.o.pdf
20200126 2020 R. D. Kunst čistiace prostriedky 772,95 € 20.02.2020 28.10.2020 PDF icon 20200126_-_r.d.kunst_.pdf
20200125 2020 R. D. Kunst kancelárske potreby 657,62 € 20.02.2020 28.10.2020 PDF icon 20200125_-_r._d._kunst.pdf
20200124 2020 Mgr. Tomáš Balogh lyžiarsky kurz 1 280,00 € 21.02.2020 28.10.2020 PDF icon 20200124_-_mgr._tomas_balogh.pdf
20200123 2020 Mgr. Tomáš Balogh lyžiarsky kurz 2 666,00 € 21.02.2020 28.10.2020 PDF icon 20200123_-_mgr._tomas_balogh.pdf
20200122 2020 ADGAMTOUR s.r.o. osobná doprava 500,00 € 24.02.2020 28.10.2020 PDF icon 20200122_-_adgamtour_s.r.o.pdf
20200121 2020 osobnyudaj.sk, s.r.o. ochrana osobných údajov 42,00 € 01.04.2020 28.10.2020 PDF icon 20200121_-_osobnyudaj.sk_s.r.o.pdf
20200120 2020 KOMENSKY, s.r.o. aktualizácia programu 19,00 € 03.03.2020 28.10.2020 PDF icon 20200120_-_komensky_s.r.o.pdf
20200119 2020 KOMENSKY, s.r.o. virtuálna knižnica 16,56 € 03.03.2020 28.10.2020 PDF icon 20200119_-_komensky_s.r.o.pdf
20200118 2020 SŠJ obedy SF 57,20 € 28.02.2020 28.10.2020 PDF icon 20200118_-_ssj.pdf

Stránky